******有限公司采购相关管理办法,我行拟对《 远程风控系统研发运维提升项目 项目》面向社会公开征集供应商,诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。
一、资质要求
1、注册资金人民币200万元(含)以上,财务状况良好;
2、公司经营正常并存续2年(含)以上;
3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录,未被列入失信执行人名单,无限制高消费、限制出入境等行为;
4、公司具备完善的组织架构和制度规范,拥有充足的技术、人员和设备资源;
5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名;
6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程;
7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求;
******银行供应商管理相关要求;
9、如报名供应商为首次与我行合作供应商,请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。
二、技术要求
******银行面试,人员面试不合格的公司不予准入。
2、符合《个人信息保护法》关于个人信息处理的规则和原则,符合管理办法,在获得授权情况下,支持通过客户自主行为获取相关个人信息数据。
3、公司需熟知互联网金融领域或风控领域业务知识,具备良好的业务知识背景及支撑,有互联网金融领域或风控领域经验优先。
三、报名方式及起始时间
请符合条件的供应商在 2025 年 11 月 5 日之前,通过“点击报名”方式进行报名,报名链接如下:******/cpms/ananymous/cms/,并并按要求填写相关报名材料。
四、联系方式
联系人: 张学辉 0574-****** (采购部)
李嘉奇 ****** (业务部)
祝贺 ****** (业务部)
远程风控系统研发运维提升项目 项目主要需求概述
说明:
目前,风控中台已完成三年的持续优化迭代,为提升研发运维效率已完成了策略导出功能、策略导出比对及自动化验证等一系列功能,然而该平台仍旧存在一些优化点需要提升,如:1、目前整体投产耗时较长,需完成风控中台投产完整流水线步骤的梳理、平台公共接口部分的导入导出同步流水线编写以及Apollo、容器等公共组件的流水线流程梳理,实现一键投产。2、风控外部数据源调用成本监控报表缺失等。
因此,为更好保障风控团队开展工作,减少研发及运维工作量,需进一步优化并新增该平台功能。
具体需求如下:
1、风控中台一键投产及一键运维:
为完善远程风控系统运维支持能力,实现中台完整投产流程的策略更新、接口更新到公共组件更新的全流程一键投产;并且完成全量自动巡检内同流水线的步骤梳理,完成通过率、规则命中差异、接口三块流水线编写,实现异常自动巡检,降低人工工作量;
2、外部数据源治理
运维平台新增接口调用监控,基于策略-预估客户成本;策略-实际客户成本;单客户重复发外统计;接口发外统计等监控指标,完成监控报表,并由集市推送给风控中台,并且基于上述的报表的数据,实现自动化分析功能,当接口多调用时,判断可能存在的原因。
3、风控服务接口治理
新增产品接口文档生成工具,可支持自行选中产品,并将该产品接口中上游传递的所有入参进行展示,并支持导出和自动比对,可用于新增入参时方便开发及测试人员测试,上下游系统接口治理沟通更加便捷。
4、策略流程优化
为提升风控审批效率,对现有自营策略审批流程进行简化,调整策略层级及节点合并,优化接口初始化节点,使风控流程简化,提升审批时效的同时,节省接口调用费用,提升自营策略可支撑tps。
5、增强监控能力,增加普米监控
远程风控系统作为重保系统,为提升我系统稳定性,提升监控能力,完成JVM使用率、FullGc持续时间、Full GC频率、线程池使用率在内等多个普米监控指标的接入,提升监控覆盖率。
6、持续降低存储压力,优化报文存储方式
目前远程已完成大库治理,降低数据库容量,为了持续降低存储压力,降低数据库容量,优化接口报文存储方式,改为由对象存储存储;
7、版本比对功能优化
(1)查看历史产品策略,并新增版本比对功能,将多个版本产品策略进行比对,方便查看变动情况,解决应用变更时多修改内容却无法识别的问题。
(2)产品策略可查看各环节所使用的因子、接口。便于排查接口使用情况。2、模型优化
附件:
******银行信息科技服务提供商尽职调查报告
一、基本信息
1.1服务提供商基本信息
服务提供商全称 |
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成立日期 |
| 法人代表 |
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公司类型 |
| 注册资本&币种 |
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统一社会信用代码 |
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公司地址 |
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联系人 |
| 联系人电话 |
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公司主营业务 |
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1.2监管评价
(是否出现在监管机构的黑名单中)
(最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚)
(是否存在未决诉讼)
1.3关联公司或附属机构信息
(关联公司或附属机构是否存在经营危机,该危机是否危及该服务提供商的正常经营)
1.4主要客户清单列表
(主要客户群体)
二、服务提供商持续经营能力
2.1财务情况
(近三年经审计的财务报表)
三、服务提供商内部控制和管理能力
3.1服务提供商内控评估报告
(评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容,则将评估报告内容对应填写至各个部分)
3.2服务提供商的组织结构
(内部控制部门,如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)
3.3 IT制度体系建设
(是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度)
(项目过程中的项目管理(PMO)体系,包括例会、沟通渠道等)
(服务质量控制方法)
3.4培训体系建设
(是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训,提供培训计划或培训材料)
3.5服务提供商人员离职率
(了解公司技术人员的离职率)
3.6IT风险管控
(包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况)
四、服务提供商信息技术能力
4.1服务能力和支持技术
(服务提供商的技术能力资质证明,专业认证等)
(描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等)
4.2服务经验与市场评价
(服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户)
(类似的服务项目经验及项目合同证明材料)
五、服务提供商的网络和信息安全保障能力
(该项评估内容用于非驻场信息科技外包)
(描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等)